Inicialmente clique na aba “Edição” para abrir a tela de edição da entrada por compra (figura acima);
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Clique na lupa localizada à direita do campo “Emitente da Nota Fiscal”, para selecionar um fornecedor previamente cadastrado. Para saber mais sobre o funcionamento da lupa veja o tópico “Selecionando itens existentes no banco de dados”;
Preencha os demais campos (Número e data da nota fiscal, bem como o campo data do recebimento dos medicamentos);
Regra de validação: existe uma regra que valida o preenchimento dos campos “Data Nota Fiscal” e “Data Recebimento”, de modo que tais datas devem ser posteriores à data de confirmação do inventário ou transmissão da última movimentação;
Clique no botão “Gravar”, localizado na barra superior da tela, para salvar os dados principais da Nota;
Em seguida comece a preencher os itens da nota fiscal, tais como Medicamento, Nº do lote, Quantidade e Unidade de Medida (caso necessário);
O campo “Unidade de Medida” passou a ser exigido a partir da versão 4.0 do SNGPC NET. O preenchimento desse campo se faz necessário apenas uma vez, pois ao preenchê-lo durante o cadastramento do medicamento/inventário ou durante uma movimentação de entrada por Compra ou Transferência, o preenchimento passa a ser feito automaticamente pelo software, durante as próximas movimentações;
Ao final de cada item preenchido clique no botão “Gravar item”, localizado na parte central da tela;
Para acrescentar um novo item, clique no botão “Novo item” e preencha os campos descritos acima;